1-10,公司开【kāi】展了2022年第四季度“再担保之星”的评选活动。经过评选,“完成各类业务指标,创新业务产品,深入研究推动【dòng】业务创新”、“公司首获国担基金股权投资1亿元”以及“搭建公司内控制度并高质量完成融资担保机构管理审计”三项工作被评选为第四季度的公司亮点。业务部胡柏君、机构发展部詹妮妮及合规审计部程玥同志当【dāng】选为第四季【jì】度“再担保之星”。
2022年第四季度“再担保之星”主要业绩
业务部 胡柏君
业【yè】务部业务经理。进一步推进国担基金业务报送,适时监控国担基金额度使用情况,完成各类业务指标,持续优化业务合作模式,创新业务产品,深入研究推动业务创新。截至2022年12月累计完成国担基金常规业务270.24亿元,其中专项产品“纾困保”支持受疫情影响的市场主体24851户,共【gòng】计47.85亿元,“蜀担快贷-抗震助雅贷”、“兴眉贷”、“园区e贷”共计12.78亿元。有力支持了小微企业纾困解难、复工复产。
机构发展部 詹妮妮
机构发展部渠道经理。一是高效有序做好承接资金落地准【zhǔn】备工作。在前期申报、尽职调查、资产评估等工作基础上,提交增资扩股申请资料,经财政厅批复后提交董事会、股东会审议,顺利完成内外部审批工作;密切跟踪相关进程,做好沟通解释工作,完【wán】成协议签署,顺利获得1亿元股权投资资金。二是做好股权资金转投资准备工作。充分借鉴外省股权投【tóu】资经验,研究形成符合我省行业实际的管理机制和投【tóu】资标准,牵头完成公司《2022 年度股权投资计划》《四川再担保股权投资暂行办法》,做好资金转投相关准备工作。
合规审计部 程玥
合规审计部内【nèi】审经理。一是拟定《内部控制制度》。通过内控制度前置约定及内部审计事后协同,改善内部控制环境,为公司内控合规管理体系搭建奠定基础。二是作为主审负责开展融资担保机构管理专项审计工作。本次审计依据12项内部制度、200余条审计标准及50余套档案资料,客观评价机构管理工作,帮助公司梳【shū】理4类管理漏洞。本次【cì】审计创新增加内外联动。对内联动业务,通过评级评价结果、业务量及代偿补偿【cháng】情况,抽选代表性样本建模分析,提高审计价值;对外开展“走出去”现场审计方式,赴宜宾【bīn】对3家机构开展现场询问、资料调阅、评级过程观察等实质性审计程序。